PAGAMENTO 0000143/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000143/2024 Data do Pagamento: 16/01/2024
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007479/2023 Número do Empenho: 0000530/2023
Beneficiário: Premoldados Lima Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.090.694/0001-44
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMUR - Aquisição de Manilhas de Concreto com Ferragens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura, para serem utilizadas em manutenções e melhorias nas Vias Urbanas e Estradas Vicinais do interior, para melhorar o escoamento de água pluvial e Construções de Bueiros Públicos para dentro do Município de São Domingos do Norte.
Valor: R$ 85.068,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE
Ação: 2.085 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000012/2021
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000167/2022
Processo: 0001724/2021