PAGAMENTO 0000769/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000769/2024 Data do Pagamento: 16/02/2024
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.663.115/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1447 DA EMPRESA TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, COMPETENCIA 12/2023.
Valor: R$ 7,73
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218850108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000957/2024