Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000769/2024 |
Data do Pagamento: |
16/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
10.663.115/0001-10 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1447 DA EMPRESA TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, COMPETENCIA 12/2023. |
Valor: |
R$ 7,73 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218850108000 - ISS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000957/2024 |