Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0000755/2024 |
Data do Pagamento: |
16/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
16.599.969/0001-60 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1271 DA EMPRESA A.L TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, COMPETENCIA 12/2023. |
Valor: |
R$ 1.433,68 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218850108000 - ISS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0000948/2024 |