PAGAMENTO 0002356/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002356/2023 Data do Pagamento: 07/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002189/2023 Número do Empenho: 0001226/2023
Beneficiário: ALESSANDRO NICCHIO CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.844.417-**
Bem adquirido / Serviço Prestado: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR ALESSANDRO NICCHIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE NO DIA 05/10/2023 SE DESLOCOU A VITORIA P/PARTICIPAR DE EVENTO CAMINHOS DA GESTÃO E DIA 09/11 P/PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL COSEMES, DIA 23/10/2023 SE DESLOCOU A AGUIA BRANCA P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CIM NOROESTE E DIA 06/11/2023 P/PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE AMBULÂNCIAS, DIA 08/11/2023 SE DESLOCOU A COLATINA PARA RESOLVER ASSUNTOS SISTEMA MV DO MUNICIPIO E DIA 27/11 P/PARTICIPAR DE SEMINARIO REF PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO ES, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM.
Valor: R$ 285,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0007904/2022