PAGAMENTO 0008472/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0008472/2023 Data do Pagamento: 12/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007342/2023 Número do Empenho: 0003745/2023
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: Fornecimento de energia elétrica para dependência desta Secretaria, conforme Fatura.
Valor: R$ 1.055,23
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0022 - CIDADE AMIGA DO IDOSO
Ação: 2.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0006845/2021