PAGAMENTO 0002582/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002582/2023 Data do Pagamento: 28/12/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002141/2023 Número do Empenho: 0001154/2023
Beneficiário: CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.831.321/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. AE 626/2023 AFE 625/2023 MB SPRINTER 415 OYK7H91, SPRINTER PPG5550 E ONIBUS VOLARE PPV1006 - ORÇAMENTOS Nº 979, 369511, 369512, 978 E 8472. ATA REG PREÇOS 065/2021 PREGÃO PRESENCIAL 029/2021 PROC ADM 1462/2021 CONTRATO 07/2022
Valor: R$ 37.684,83
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000007/2022
Processo: 0001462/2022