PAGAMENTO 0007832/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0007832/2023 Data do Pagamento: 17/11/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006856/2023 Número do Empenho: 0003529/2023
Beneficiário: CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.765.170/0001-18
Bem adquirido / Serviço Prestado: Condessão de passagens aérea para prefeita municipal, em viagem a Brasília - DF, para diversas agendas junto a deputados e senadores, tratando de diversos assuntos de interesse do Município, conforme Memorando em anexo.
Valor: R$ 6.573,47
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0007217/2023