PAGAMENTO 0005767/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0005767/2023 Data do Pagamento: 16/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004681/2023 Número do Empenho: 0002252/2023
Beneficiário: Cibox Informática LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.906.841/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMEC - VAAR - VOVÓ ZEZÉ - O presente TR tem por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cópias e impressões, abrangendo todos os suprimentos de impressão, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação
Valor: R$ 1.728,15
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000021/2023
Processo: 0008356/2022