PAGAMENTO 0005834/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0005834/2023 Data do Pagamento: 23/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004834/2023 Número do Empenho: 0002241/2023
Beneficiário: LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.038.227/0001-45
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMEC - PROETI - EMEIEF " CORREGO DUMER" - Aquisição de materiais didáticos, visando atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino do município de São Domingos do Norte. ARP N°88/2022, PE N°27/2022, PROC. N°1068/2022
Valor: R$ 43.799,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO;
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
Ação: 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROETI
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000096/2023
Processo: 0003422/2023