PAGAMENTO 0004370/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0004370/2023 Data do Pagamento: 29/06/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003554/2023 Número do Empenho: 0002017/2023
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação - SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 06/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 1090.
Valor: R$ 5.211,71
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
Elemento de Despesa: 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Subtítulo: 31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003893/2023