PAGAMENTO 0001979/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001979/2023 Data do Pagamento: 18/10/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001674/2023 Número do Empenho: 0000599/2023
Beneficiário: Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.997.345/0001-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. CONTRATO 147/2023 AE 364/2023 AFE 363/2023 (PREGÃO ELETR. 010/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2022; PROCESSO ADM. Nº 1366/2022).
Valor: R$ 444,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000147/2023
Processo: 0003575/2023