PAGAMENTO 0003584/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0003584/2023 Data do Pagamento: 22/05/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002869/2023 Número do Empenho: 0001714/2023
Beneficiário: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.133.636/0001-37
Bem adquirido / Serviço Prestado: Serviços prestados em vistoria para licenciamento de eventos temporários a ser realizado nesse município, no período de 01 a 05/06/2023, conforme DUA em anexo.
Valor: R$ 300,73
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003181/2023