PAGAMENTO 0005117/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0005117/2023 Data do Pagamento: 28/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002958/2023 Número do Empenho: 0001566/2023
Beneficiário: CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.917.678/0003-23
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa especializada na manutenção, assistência técnica e fornecimento de peças genuínas de máquinas da marca XCMG que se encontram em período de garantia ou necessitam de reparos de manutenção preventiva.
Valor: R$ 1.995,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000026/2023
Dispensa/Inexigibilidade: 17 - ARTIGO 24 INCISO 17 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002340/2023