PAGAMENTO 0002729/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002729/2023 Data do Pagamento: 13/04/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001342/2023 Número do Empenho: 0000698/2023
Beneficiário: JL de Andrade Moschen ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.038.513/0001-78
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORAS TIPO PLOTTER objetivando aquisiçaõ dos materiais.
Valor: R$ 1.090,05
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000016/2023
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000750/2023