PAGAMENTO 0001518/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001518/2023 Data do Pagamento: 28/02/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000685/2023 Número do Empenho: 0000601/2023
Beneficiário: ALECIR V. DA SILVA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.470.328/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: SEMUR - ESTIMATIVA PARA OS ULTIMOS 03 MESES DE CONTRATO - 1.1 manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos retransmissores e repetidores de sinais de tv, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: Manutenção de alta complexidade nos se
Valor: R$ 1.370,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO
Função: 24 - Comunicações Subfunção: 722 - Telecomunicações
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000029/2022
Processo: 0006526/2022