Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Número do Pagamento: |
0001806/2023 |
Data do Pagamento: |
06/03/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000742/2023 |
Número do Empenho: |
0000548/2023 |
Beneficiário: |
AURORA E-COMERCE LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
44.545.120/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de pneus, protetores e Câmaras de ar para aa frota de veículos e máquinas desta Secretaria. |
Valor: |
R$ 199.288,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO |
Ação: |
2.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA |
Função: |
20 - Agricultura |
Subfunção: |
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000042/2023 |
Processo: |
0000765/2023 |