Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |
Número do Pagamento: |
0001804/2023 |
Data do Pagamento: |
06/03/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000743/2023 |
Número do Empenho: |
0000547/2023 |
Beneficiário: |
AURORA E-COMERCE LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
44.545.120/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de pneus para veículo do INCAPER. |
Valor: |
R$ 2.672,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
Ação: |
2.098 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
|
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000042/2023 |
Processo: |
0000765/2023 |