Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0005625/2023 |
Data do Pagamento: |
11/08/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004335/2023 |
Número do Empenho: |
0000514/2023 |
Beneficiário: |
OI MOVEL S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.423.963/0001-11 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Importância que se empenha, referente a estimativa de gastos com assinatura de TV para o abrigo institucional, conforme requerimento. |
Valor: |
R$ 193,28 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Programa: |
0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Ação: |
2.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO" |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0002266/2022 |