PAGAMENTO 0005957/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0005957/2023 Data do Pagamento: 30/08/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004727/2023 Número do Empenho: 0000359/2023
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.207.352/0001-40
Bem adquirido / Serviço Prestado: PROGER - ESTIMATIVA ATE 07 SERVIÇOS - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de Auxilio Alimentação, por meio de cartão eletrônico magnético com chip de segurança e senha individual, para recarga mens
Valor: R$ 570,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000011/2022
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000098/2022
Processo: 0001759/2022