PAGAMENTO 0001815/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0001815/2023 Data do Pagamento: 07/03/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000948/2023 Número do Empenho: 0000285/2023
Beneficiário: Fortuna Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.828.602/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de 20 (vinte) toneladas de asfalto frio à granel e 200 litros de emulsão asfáltico, para serem utilizados em reparos de buracos e pequenas crateras nas vias públicas da cidade.
Valor: R$ 1.980,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação: 0000010/2023
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000102/2023