PAGAMENTO 0000576/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000576/2023 Data do Pagamento: 11/04/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000524/2023 Número do Empenho: 0000095/2023
Beneficiário: NORTE COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 42.177.391/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL, GARRAFA TÉRMICA, RODO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO,...), ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. UBS EUGENIO MALACARNE AE 042/2023 CONTRATO 018/2023 AFE 042/2023 (PREGÃO ELETR. 08/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2022; PROCESSO ADM. Nº 999/2022).
Valor: R$ 1.942,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000018/2023
Processo: 0000468/2023