PAGAMENTO 0001143/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001143/2023 Data do Pagamento: 06/02/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000221/2023 Número do Empenho: 0000187/2023
Beneficiário: Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.947.831/0001-54
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de pó de café para atender ao Gabinete da Prefeita, conforme Contrato 019/2023.
Valor: R$ 910,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000019/2023
Processo: 0000289/2023