PAGAMENTO 0001097/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0001097/2023 Data do Pagamento: 02/02/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000143/2023 Número do Empenho: 0000094/2023
Beneficiário: Fortuna Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.828.602/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais Elétricos para atender a esta Secretaria, conforme AE 0007/2023.
Valor: R$ 504,54
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000004/2022
Tipo de Contrato: Termo N° Contrato: 0000037/2022
Processo: 0003325/2022