PAGAMENTO 0000387/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0000387/2023 Data do Pagamento: 17/01/2023
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0008242/2022 Número do Empenho: 0004339/2022
Beneficiário: CARVEL - CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.831.321/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva no ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ODK3118 desta Secretaria, conforme AF 1951/2022.
Valor: R$ 19.208,06
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
Ação: 2.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000029/2021
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000106/2021
Processo: 0003882/2021