Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0001395/2023 |
Data do Pagamento: |
16/02/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Não Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000047/2023 |
Número do Empenho: |
0004186/2022 |
Beneficiário: |
D Castro Comércio e Transporte Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
37.263.269/0001-70 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais didáticos para escolas do campo, custeados com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE. |
Valor: |
R$ 474,53 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
Fonte de Recursos: |
11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS) |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Eletrônico |
N° Licitação: |
0000008/2022 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000179/2022 |
Processo: |
0006431/2022 |