PAGAMENTO 0003957/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0003957/2023 Data do Pagamento: 07/06/2023
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Não Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001502/2023 Número do Empenho: 0003935/2022
Beneficiário: Cibox Informática LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.906.841/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de computadores completos, memória DDR de no mínimo 8GB, SSD instalado com no mínimo 120gb de espaço e outras funcionalidades, para atender aos CRAS, conforme AF 1781/2022 .
Valor: R$ 20.152,12
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Elemento de Despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Subtítulo: 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000114/2022
Processo: 0001748/2022