PAGAMENTO 0004825/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0004825/2023 Data do Pagamento: 13/07/2023
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Anulação
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO EM UG INDEVIDA.
Valor: R$ -68,06
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0004198/2023