Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0007074/2023 |
Data do Pagamento: |
17/10/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.712.282/0001-12 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 3270- DA EMPRESA ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA , COMPETENCIA - 09/2023. |
Valor: |
R$ 660,14 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0006712/2023 |