Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0007784/2023 |
Data do Pagamento: |
16/11/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
16.599.969/0001-60 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1234 DA EMPRESA A.L TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, COMPETENCIA 10/2023. |
Valor: |
R$ 4.228,73 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0007325/2023 |