Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0004860/2023 |
Data do Pagamento: |
14/07/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0437-02 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1161 DA EMPRESA A.L TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, COMPETENCIA 06/2023. |
Valor: |
R$ 4.673,86 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0004661/2023 |