Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0003372/2023 |
Data do Pagamento: |
12/05/2023 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 3093 e 3094 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPETENCIA 04/2023.
|
Valor: |
R$ 1.518,94 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0003137/2023 |