Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA |
Número do Pagamento: |
0005324/2013 |
Data do Pagamento: |
30/09/2013 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005755/2013 |
Número do Empenho: |
0002720/2013 |
Beneficiário: |
SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
|
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECONT-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO. |
Valor: |
R$ 2.549,08 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
124 - Controle Interno |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0005026/2013 |