Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Exercício Pagamento: | 2024 |
Data Pagamento: | 12/04/2024 |
Liquidação: | 0000379/2024 |
Data Liquidação: | 12/03/2024 |
Empenho: | 0000273/2024 |
Data Empenho: | 12/03/2024 |
Dotação: | 008010.1030500172.074.33903000000 |
Vínculo: | 0026 - SUS Federal |
Nome Fornecedor: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 12.039.966/0001-11 |
Histórico: | Empenho referente ao gerenciamento de cartão magnético de combustível, por meio de sistema informatizado e integrado, utilizando cartão de pagamento magnético ou micro processado c/ disponibilização de rede credenciada de postos, com vista ao atendimento das necessidades dos veículos automotores que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial do Fundo Municipal de Saúde. FUNASA AE 152/2024 AFE 151/2024 FEVEREIRO/2024 GASOLINA PPG5553 (COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMATIVA 059/2024) (ATA REG PREÇO 07/2022 PREGÃO 08/2022 PROCESSO 453/2022 CONTRATO 100/2022) |
Valor: | 1.618,21 |