Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 02/05/2007 |
Liquidação: | 0001952/2007 |
Data Liquidação: | 02/05/2007 |
Empenho: | 0000366/2007 |
Data Empenho: | 18/01/2007 |
Dotação: | 007020.1030100342.072.333903000000 |
Nome Fornecedor: | Posto Ouro Branco Ltda |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 03.378.184/0001-16 |
Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA FIORINO MRS 7520; KOMBI MSJ 4776; FIAT UNO MPS 3670; FIAT DOBLO MTM 3901; MOTO MQP 3290; AMBULANCIA DUKATO MPF 3640 E ONIBUS UNIDADE MÓVEL KRA1810, DA SENSA, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS Nº 16/2007, DE 18/01/2007. N.F.: 4211 a 4215; 4217, 4182, 4175, 4176, 4177, 4179, 4181. |
Valor: | 8.359,65 |