Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 26/04/2007 |
Liquidação: | 0001868/2007 |
Data Liquidação: | 26/04/2007 |
Empenho: | 0001263/2007 |
Data Empenho: | 26/04/2007 |
Dotação: | 006020.1236100222.049.333903900000 |
Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 00.000.000/0806-08 |
Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 17.403, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
Valor: | 7,57 |