DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 23/04/2007
Liquidação: 0001692/2007
Data Liquidação: 23/04/2007
Empenho: 0001215A/2007
Data Empenho: 23/04/2007
Dotação: 006020.1236100222.049.333903900000
Nome Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF Fornecedor: 00.000.000/0806-08
Histórico: REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 17.403, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE.
Valor: 19,25