Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 30/04/2007 |
Liquidação: | 0001531/2007 |
Data Liquidação: | 10/04/2007 |
Empenho: | 0000193/2007 |
Data Empenho: | 02/01/2007 |
Dotação: | 005010.1512200012.028.333903900000 |
Nome Fornecedor: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 33.530.486/0157-46 |
Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3742-1578, DA SEMUR, PARA O ANO DE 2007. FATURA Nº: 0150220597057 - MARÇO/2007 |
Valor: | 3,36 |