DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 30/04/2007
Liquidação: 0001531/2007
Data Liquidação: 10/04/2007
Empenho: 0000193/2007
Data Empenho: 02/01/2007
Dotação: 005010.1512200012.028.333903900000
Nome Fornecedor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CNPJ/CPF Fornecedor: 33.530.486/0157-46
Histórico: REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA LINHA 3742-1578, DA SEMUR, PARA O ANO DE 2007.
FATURA Nº: 0150220597057 - MARÇO/2007
Valor: 3,36