Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 30/04/2007 |
Liquidação: | 0001379/2007 |
Data Liquidação: | 02/04/2007 |
Empenho: | 0000196/2007 |
Data Empenho: | 02/01/2007 |
Dotação: | 007020.1012200012.067.333903900000 |
Nome Fornecedor: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 33.530.486/0157-46 |
Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DAS LINHAS 3742-1034 E 3742-1066, DO PABX DA SESAS, PARA O ANO DE 2007. FATURA Nº 0150254033401 |
Valor: | 249,62 |