Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 03/04/2007 |
Liquidação: | 0001450/2007 |
Data Liquidação: | 03/04/2007 |
Empenho: | 0000363/2007 |
Data Empenho: | 18/01/2007 |
Dotação: | 006010.1236500212.046.333903000000 |
Nome Fornecedor: | Posto Ouro Branco Ltda |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 03.378.184/0001-16 |
Histórico: | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO ONIBUS MRQ 7617, DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS Nº 16/2007, DE 18/01/2007. NOTAS FISCAIS: 4090, 4117 |
Valor: | 1.432,78 |