Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 27/03/2007 |
Liquidação: | 0001183/2007 |
Data Liquidação: | 27/03/2007 |
Empenho: | 0000931/2007 |
Data Empenho: | 27/03/2007 |
Dotação: | 007020.1030100342.077.333903900000 |
Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 00.000.000/0806-08 |
Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA 17.300-2, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
Valor: | 5,94 |