DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 27/03/2007
Liquidação: 0001183/2007
Data Liquidação: 27/03/2007
Empenho: 0000931/2007
Data Empenho: 27/03/2007
Dotação: 007020.1030100342.077.333903900000
Nome Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF Fornecedor: 00.000.000/0806-08
Histórico: REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA 17.300-2, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE.
Valor: 5,94