Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 26/02/2007 |
Liquidação: | 0000736/2007 |
Data Liquidação: | 26/02/2007 |
Empenho: | 0000634/2007 |
Data Empenho: | 26/02/2007 |
Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 00.000.000/0806-08 |
Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 17.301-0, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
Valor: | 7,70 |