Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2007 |
Data Pagamento: | 02/01/2007 |
Liquidação: | 0000004/2007 |
Data Liquidação: | 02/01/2007 |
Empenho: | 0000228/2007 |
Data Empenho: | 02/01/2007 |
Dotação: | 006010.1212200012.043.333903900000 |
Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 28.127.603/0027-07 |
Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 11.151.032 ( PMSDN - PTA), RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
Valor: | 6,50 |