DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2022
Data Pagamento: 12/09/2022
Liquidação: 0005299/2022
Data Liquidação: 31/08/2022
Empenho: 0001336/2022
Data Empenho: 14/04/2022
Dotação: 009010.0824300232.118.33903900000
Vínculo: 0001 - Recursos Próprios
Nome Fornecedor: OI MOVEL S/A
CNPJ/CPF Fornecedor: 05.423.963/0001-11
Histórico: Importância que se empenha, referente a estimativa de gastos com assinatura de TV para o abrigo institucional, conforme requerimento.
Valor: 189,98