Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Número da Liquidação: |
0006824/2013 |
Data da Liquidação: |
12/11/2013 |
Número do Empenho: |
0001011/2013 |
Beneficiário: |
DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.928.675/0001-93 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO N. 64/2013.
N.F. 1075 |
Valor: |
R$ 462,22 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000064/2013 |
Processo: |
0001689/2013 |