Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número da Liquidação: |
0007093/2013 |
Data da Liquidação: |
28/11/2013 |
Número do Empenho: |
0001623/2013 |
Beneficiário: |
Alecir Vieira da Silva
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.470.328/0001-98 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM APARELHOS QUE GERAM SINAIS DE TV NESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO E NO INTERIOR: SÃO DOMINGOS DO NORTE (CENTRO), CÓRREGO DA DIVISA, CÓRREGO DUMER, CÓRREGO SÃO FRANCISQUINHO, CÓRREGO BRAÇO DO SUL, CÓRREGO SÃO JOSÉ DO HONORATO.
n.f. 1109 |
Valor: |
R$ 700,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0027 - COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS |
Ação: |
2.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
722 - Telecomunicações |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000099/2013 |
Processo: |
0002442/2013 |