Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
Número da Liquidação: |
0007947/2013 |
Data da Liquidação: |
30/12/2013 |
Número do Empenho: |
0003428/2013 |
Beneficiário: |
FARIAS & SILVA LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.498.164/0001-30 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de Materiais Pedagógicos que serão utilizados pelas Escolas da Rede Municipal. Estes serão pagos com recursos oriundos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), através da Conta nº 24.022-2, Agência 0806-0 - Banco do Brasil.
N.F. 193 |
Valor: |
R$ 10.514,50 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Programa: |
0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Ação: |
2.109 - AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES, ENCICLOP., LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EMEFs |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000058/2013 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000173/2013 |
Processo: |
0005152/2013 |