Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0005117/2014 |
Data da Liquidação: |
29/08/2014 |
Número do Empenho: |
0002645/2014 |
Beneficiário: |
SEMUR - SERVIÇOS URBANOS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-SERVIÇOS URBANOS-URBANISMO ATRAENTE-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. |
Valor: |
R$ 19.116,84 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Subtítulo: |
31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE |
Ação: |
2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0003851/2014 |