Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número da Liquidação: |
0004706/2014 |
Data da Liquidação: |
14/08/2014 |
Número do Empenho: |
0002454/2014 |
Beneficiário: |
Cescopel Atacado Distribuidora Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
13.015.883/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria cartucho toner e outros) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal quanto a necessidade da SEMEC para o exercício de 2014
N.F. 2419 |
Valor: |
R$ 3.272,90 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000035/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000135/2014 |
Processo: |
0000135/2014 |