Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0002609/2014 |
Data da Liquidação: |
16/05/2014 |
Número do Empenho: |
0001167/2014 |
Beneficiário: |
FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.786.780/0001-96 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de Materiais de Construção, elétricos e materiais diversos , para atender as necessidades da SEMUR e SEMAG, para confecção de manilhas de diversos tamanhos, para construções de bueiros, correções de ruas e avenidas e recuperações de estradas vicinais da zona rural, e para atender os moradores da zona rural e urbana nas manutenções dos sistemas de abastecimento de água potável no Município.
n.f. 1308
(SEMUR) |
Valor: |
R$ 510,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0008 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
Ação: |
2.099 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA |
Função: |
17 - Saneamento |
Subfunção: |
512 - Saneamento Básico Urbano |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000023/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000076/2014 |
Processo: |
0000223/2014 |