Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0000053/2014 |
Data da Liquidação: |
14/01/2014 |
Número do Empenho: |
0000176/2014 |
Beneficiário: |
IRMAOS NARDI LTDA-ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
02.822.417/0001-65 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AREIA LAVADA E GROSSA) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DAS CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DO MÊS DE DEZMBRO/13, CONF. DECRETO EMERGENCIAL Nº 1266.
N.F. 7204 |
Valor: |
R$ 2.250,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES |
Programa: |
0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE |
Ação: |
2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000164/2014 |